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柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心2017年部門預算情況說明

日期:2017-03-29來源:瀏覽次數(shù):25239 次

2017年區(qū)級部門預算編制說明

一、部門的基本情況

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,與區(qū)城建投資開發(fā)集團有限公司合署辦公。

部門主要職能是受區(qū)政府委托,負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

目前,部門定編33名,其中全額撥款編制33名,目前在崗27名;單位編制外工程管理人員編制20名,目前實際在職人員11名。另有一家下屬股級事業(yè)單位,紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心,編制數(shù)12名,目前實有在崗人數(shù)10名。

二、2017年本部門的工作目標及重點工作

2017年建管中心預計新建及續(xù)建公建項目4個,總投資額約11.67億元,重點工程為柯橋區(qū)中心糧庫、紹興市循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期工程。
    2017年建管中心預計新建及續(xù)建安置房項目4個,總投資額約29.14億元,房產(chǎn)類重點工程為迎福安置小區(qū)、張溇安置小區(qū)、柯橋歷史文化街區(qū)改造(一期)項目(B-15安置小區(qū)部分)工程項目。

三、2017年部門預算編制情況

(一)收入預算總體安排情況

區(qū)政府投資項目建設管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預算單位2017年收入預算1069.65萬元,其中:財政撥款1069.65萬元,占100%。

建管中心非稅收入主要來自代建項目的管理費用,2017年建管中心預計收取管理費用130.65萬元。

(二) 支出預算總體安排情況

區(qū)政府投資項目建設管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預算單位2017年支出預算為1069.65萬元。

1、按支出功能分類,包括:

①城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務/工程建設管理661.21萬元;

②住房保障支出/住房改革支出/住房公積金74.28萬元;

③城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出243.59萬元;

④社會保障和就業(yè)支出/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險64.69萬元; ⑤社會保障和就業(yè)支出/ 機關事業(yè)單位職業(yè)年金25.88萬元;

2、按支出用途分類,包括:

①工資福利支出894.36萬元;

②商品和服務支出73.6萬元;

③對個人和家庭的補助支出101.69萬元;

(三)財政撥款支出情況

2017年區(qū)政府投資項目建設管理中心及下屬事業(yè)單位2家單位的部門預算中,財政撥款用于以下方面:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務/工程建設管理安排661.21萬元,主要用于工資福利支出、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等基本支出。

其中物業(yè)管理費15.09萬元,2017年雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓作為建管中心辦公用房,因雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓還沒有房產(chǎn)證,暫按三維測繪面積4311平方米估算。

公務用車運行維護費12萬元,建管中心無編制內(nèi)車輛,由于工作需要借用其他單位車輛共3輛,車輛運行所產(chǎn)生的費用由建管中心支付,另下屬事業(yè)單位有一輛編制內(nèi)公務用車。

2、住房保障支出/住房改革支出/住房公積金安排74.28萬元,主要用于人員住房公積金的基本支出。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出安排243.59萬元,主要用于中心城綜合服務中心在編人員的工資福利支出。

(四)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況

1、因公出國(境)經(jīng)費

2、公務接待費

     2017年安排公務接待費預算5萬元,比上年預算數(shù)下降29%。主要用于公務接待餐費等支出。

     3、公務用車購置及運行費

     2017年安排公務用車購置及運行費預算12萬元,與上年持平。其中:公務用車運行費支出12萬元,主要用于公務用車燃油費和車輛維修費等支出。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項):反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。


點擊文件名下載表格:

部門一般公共預算基本支出表

區(qū)級部門財政撥款收支預算總表

區(qū)級部門收入預算總表 

區(qū)級部門收支預算總表

區(qū)級部門一般公共預算支出表 

區(qū)級部門政府性基金支出預算表 

區(qū)級部門支出預算總表

一般公共預算“三公”經(jīng)費表


 




柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心2017年部門預算情況說明

日期:2017-03-29來源:瀏覽次數(shù):25239次

2017年區(qū)級部門預算編制說明

一、部門的基本情況

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,與區(qū)城建投資開發(fā)集團有限公司合署辦公。

部門主要職能是受區(qū)政府委托,負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

目前,部門定編33名,其中全額撥款編制33名,目前在崗27名;單位編制外工程管理人員編制20名,目前實際在職人員11名。另有一家下屬股級事業(yè)單位,紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心,編制數(shù)12名,目前實有在崗人數(shù)10名。

二、2017年本部門的工作目標及重點工作

2017年建管中心預計新建及續(xù)建公建項目4個,總投資額約11.67億元,重點工程為柯橋區(qū)中心糧庫、紹興市循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期工程。
    2017年建管中心預計新建及續(xù)建安置房項目4個,總投資額約29.14億元,房產(chǎn)類重點工程為迎福安置小區(qū)、張溇安置小區(qū)、柯橋歷史文化街區(qū)改造(一期)項目(B-15安置小區(qū)部分)工程項目。

三、2017年部門預算編制情況

(一)收入預算總體安排情況

區(qū)政府投資項目建設管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預算單位2017年收入預算1069.65萬元,其中:財政撥款1069.65萬元,占100%。

建管中心非稅收入主要來自代建項目的管理費用,2017年建管中心預計收取管理費用130.65萬元。

(二) 支出預算總體安排情況

區(qū)政府投資項目建設管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預算單位2017年支出預算為1069.65萬元。

1、按支出功能分類,包括:

①城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務/工程建設管理661.21萬元;

②住房保障支出/住房改革支出/住房公積金74.28萬元;

③城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出243.59萬元;

④社會保障和就業(yè)支出/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險64.69萬元; ⑤社會保障和就業(yè)支出/ 機關事業(yè)單位職業(yè)年金25.88萬元;

2、按支出用途分類,包括:

①工資福利支出894.36萬元;

②商品和服務支出73.6萬元;

③對個人和家庭的補助支出101.69萬元;

(三)財政撥款支出情況

2017年區(qū)政府投資項目建設管理中心及下屬事業(yè)單位2家單位的部門預算中,財政撥款用于以下方面:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務/工程建設管理安排661.21萬元,主要用于工資福利支出、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等基本支出。

其中物業(yè)管理費15.09萬元,2017年雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓作為建管中心辦公用房,因雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓還沒有房產(chǎn)證,暫按三維測繪面積4311平方米估算。

公務用車運行維護費12萬元,建管中心無編制內(nèi)車輛,由于工作需要借用其他單位車輛共3輛,車輛運行所產(chǎn)生的費用由建管中心支付,另下屬事業(yè)單位有一輛編制內(nèi)公務用車。

2、住房保障支出/住房改革支出/住房公積金安排74.28萬元,主要用于人員住房公積金的基本支出。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出安排243.59萬元,主要用于中心城綜合服務中心在編人員的工資福利支出。

(四)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況

1、因公出國(境)經(jīng)費

2、公務接待費

     2017年安排公務接待費預算5萬元,比上年預算數(shù)下降29%。主要用于公務接待餐費等支出。

     3、公務用車購置及運行費

     2017年安排公務用車購置及運行費預算12萬元,與上年持平。其中:公務用車運行費支出12萬元,主要用于公務用車燃油費和車輛維修費等支出。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項):反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。


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部門一般公共預算基本支出表

區(qū)級部門財政撥款收支預算總表

區(qū)級部門收入預算總表 

區(qū)級部門收支預算總表

區(qū)級部門一般公共預算支出表 

區(qū)級部門政府性基金支出預算表 

區(qū)級部門支出預算總表

一般公共預算“三公”經(jīng)費表


 




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